公司介绍:
年产值200亿规模,有钢铁衍生产品制造业板块、旅游农业酒店板块、房地产板块、金融板块,企业员工规模5000人,地处江苏常州,当地龙头企业。
岗位优点:
1、集团公司,制造业为主体,220亿的年销售额,盘子比较大。
2、公司下属两个事业部拟主板上市,目前是咨询公司进场阶段,能参与上市全过程,并享有股权期权激励。
公司产品:1、公路护拦板、声屏障 2、建筑爬架 3、光伏支架和周边产品
岗位职责:
1、全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员的分工合作,并负责部门员工的管理和考核。
2、负责组织编制年度审计工作计划,确定各类审计事项,报集团董事会(副总裁、总裁代)批准后组织实施,并对实际完成情况进行检查、总结。
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度的实施。
4、负责定期与不定期开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
6、负责组织、联系、协调、外部审计资源服务管理工作;
7、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查。
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务;
11、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;
12、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
13、上级领导交予的其他工作。
岗位要求:
1、年龄:40-50 户籍及家庭住址:江苏或江苏周边城市。
2、学历:本科(第一学历)专业:审计、会计或财务管理类、工商管理类。
3、行业:生产制造行业 经历企业规模:2000人以上,年产值50亿以上,集团公司及多元化集团公司
4:(经历工作模块)
(1)财务合规审计。(2)业务审计(采购审计、销售审计、生产审计、经营审计)
(3)舞弊监察 (4)部门管理、制度流程建设。
(5)审计程序制定、审计规范完善。(6)离任审计
经历要求:
(1)从事内审或有事务所经验
(2)集团审计总监工作经验5年以上
(3)有过舞弊监察经历
(4)有过财务高级管理岗位优先、注会优先。
如对此岗位有兴趣,可以与对应的猎头顾问联系,微信手机号13912991229
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